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中共上饒市廣信區委宣傳部2022年部門預算公開
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第一部分中共上饒市廣信區委宣傳部概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分中共上饒市廣信區委宣傳部2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、國有資本經營預算支出表

、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表

第三部分中共上饒市廣信區委宣傳部2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分中共上饒市廣信區委宣傳部概況

一、部門主要職責

1、負責組織、指導全區理論研究、理論學習、理論宣傳和社會科學規劃的工作,做好黨員教育工作。

2、負責規劃、部署全區性的宣傳思想工作,會同有關部門研究和改進基層宣傳思想工作;負責指導、協調和組織全區社會宣傳工作。

3、負責引導社會輿論,指導、監督、管理和協調全區新聞宣傳、出版工作,對區新聞媒體實施方針政策的指導;負責指導、監督和管理全區網絡新聞宣傳;聯系中央、省、市各級新聞單位。

4、負責全區對外宣傳工作的總體規劃,組織協調、指導和管理全區的外宣工作。

5、負責從宏觀上指導文化藝術工作、精神產品的生產和文化市場的管理,對區教體局、區新聞中心、區文聯從政治方向和方針政策方面實施領導,對宣傳口各部門有關工作進行協調指導。

6、負責全區群眾性精神文明創建工作的規劃和組織實施;協調、指導和監督全區文明城市、行業、村鎮、社區、未成年人思想道德建設等各類群眾性精神文明創建活動。

7、完成區委交辦的其它任務。

二、部門基本情況

區委組織部編制人數24個,其中:行政編制15人、在職人數12人;事業編制8人,在職人數6人;工勤編制1人,在職1人。

第二部分中共上饒市廣信區委宣傳部2022年部門預算表

詳見附表√【36】(宣傳部)2022年市縣部門預算公開表

第三部分中共上饒市廣信區委宣傳部2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022年區委宣傳部收入預算總額為377.537028萬元,其中:財政撥款收入377.537028萬元。較上年預算安排增加11.93%。

(二)支出預算情況

2022年區委宣傳部支出預算總額為438.52萬元,其中:

按支出功能科目劃分:一般公共服務438.52萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出196.532萬元(其中:養老保險22.49萬元、醫保12.23萬元、其他社保0.6萬元),商品和服務支出74.65萬元(其中:辦公費9萬元、公務接待費15萬元、水電費2萬、郵電費0.383萬元、差旅費1萬元、租賃費1萬元,工會費10.7萬元、維修費2.7萬元、勞務費2萬、委托業務費2萬元、取暖費0.6萬元、其他交通費1萬、會議費1萬元、培訓費1萬元、印刷費2萬元、辦公設備費30.27萬元,其他商品和服務支出1萬元),對個人和家庭的補助0.83萬元,專項資金166.5萬元。較上年預算安排增加13.9%。

(三)財政撥款支出情況

2022年區委宣傳部財政撥款支出預算數是438.52萬元。較上年預算安排增加13.9%。

(四)政府性基金情況

本部門2022年沒有使用政府性基金預算安排支出。

(五)國有資本經營情況

本部門2022年無國有資本經營情況。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算,即指各部門的公用經費,包括辦公費9萬元、公務接待費15萬元、水電費2萬、郵電費0.383萬元、差旅費1萬元、租賃費1萬元,工會費10.7萬元、維修費2.7萬元、勞務費2萬、委托業務費2萬元、取暖費0.6萬元、其他交通費1萬、會議費1萬元、培訓費1萬元、印刷費2萬元、辦公設備費30.27萬元,其他商品和服務支出1萬元。

(七)政府采購情況

2022年部門所屬單位政府采購總額30.27萬元,其中:政府采購貨物預算30.27萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日,部門共有車輛0輛,其中,執法執勤用車0輛。

2022年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:。

(九)重點項目情況說明

1.融媒體項目

1)項目概述:縣級融媒體中心項目是為貫徹落實中央、省、市關于大力推進縣級融媒體中心建設,鞏固宣傳思想文化陣地、壯大主流思想輿論的重大戰略部署,目的是進一步推動媒體融合發展,促進傳統媒體和新興媒體優勢互補、一體發展。

2)立項依據:中共江西省委宣傳部關于印發《關于加快推進縣級融媒體中心建設的實施意見(試行)》的通知

3)實施主體:加快推進縣級融媒體中心建設

4)實施方案:我部成立了融媒體中心辦公室,定期研究部署融媒體相關工作。以微美新廣信移動客戶端為載體,有效促進基層宣傳工作。

5)實施周期:長期

6)年度預算安排:按時按質完成了省、市交辦的各項工作任務。

7)績效目標和指標:硬件設備購置,助推融媒體中心項目完善。

二、2022年“三公經費預算情況說明

2022年中共上饒市廣信區委宣傳部“三公”經費年初預算安排15萬元。其中:

公務接待費15萬元,較上年預算增加65%,主要原因是新媒體融合發展的趨勢,廣信區對外宣傳的水平要不斷提升,故接待費有所增加。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2022年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2021年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、部門涉及的專業名詞

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